09年最新增值税、营业税与新会计准则执行难点深度解析及内部控制与风险管理专题培训会
开课日期:2009-8-14
总共课时: 2天
合计费用: ¥2800
上课地点:北京
授课机构:北京华奕天启管理咨询有限公司
联系人:邱柏森
联系电话:010-87103375
手机:13811970516
MSN:momowuwen0413@sina.com
QQ:43656848
Email:momowuwen0413@sina.com
培训内容: 控制制度设计、实施评价与运行监督案例分析
时 间: 2009年8月14-15日
课程背景:
随着新增值税、营业税实施条例与新会计准则在企业中的实施,很多企业在执行过程中,遇到了很多的疑难问题,如:增值税对一般纳税人的资格认定问题,最新增值税抵扣范围、不得抵扣项目的具体规定,跨区经营、搬迁、视同销售、进项税额转出等税务处理问题,新条例下购进固定资产、无形资产、不动产、土地附着物、构筑物所涉及进项税额抵扣问题,按差额征收营业税项目的新规定及税务处理问题,长期股权投资、企业合并、金融工具、所得税准则等执行中的重点、难点问题,企业会计准则与企业所得税法的差异会计处理问题等,这些都是企业在当前十分关注的问题。
随着企业所得税法颁布实施,增值税、营业税等一系列税收法律制度也进行了改革,内部控制规范也相继出台和完善,这些变化也对企业会计准则的实施提出了新的要求。所以广大企业深入贯彻实施企业会计准则是一个不断学习和完善的过程,它需要在全面掌握企业会计准则原有内容的基础上不断了解其最新变化,进一步深刻领会准则的精髓,进而制定出适合企业自身发展战略的会计政策体系。
2009年7月1日起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行,这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。
为了帮助企业按照最新的《企业内部控制基本规范》的要求尽快建立健全企业内部控制管理制度和体系,尽早掌握最新财税政策法规,正确处理财税体系和纳税体系的差异,真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险,达到企业持续、健康发展的目的。资讯100网特举办本期研讨会,届时将邀请国内著名财税专家领衔主讲。
面向对象:
企业及企业集团、上市公司的财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、内控与内审专员等财务人员。
培训日程及授课安排
附件一: 会议详细日程及内容安排
企业内部控制与内部审计及财务风险管理高级研修班
企业内部控制制度设计、流程优化提升训练 郑洪涛:我国著名内部控制专家,北京国家会计学院教授,研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司独立董事、财务顾问。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的课程开发;《金融企业内部风险控制》研究。
袁小勇:首都经济贸易大学教授,先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问,著有《舞弊审计技术与方法》(审计署重点课题)、《虚假财务报告研究》《财务报告窗饰研究》(北京市教委课题)、《审计学》(教育部统编教材)、《最新企业会计准则操作指南——解析?比较?案例》(2006年10月出版)等及60多篇学术论文。被业界誉为会计造假侦破专家及企业会计准则“百事通”。
1、企业内部控制框架及最新发展
?财政部企业内部控制规范背景及解读 ?我国不同机构内控规范介绍 ?企业内部控制国际发展的新动向 ?企业内部控制目标 ?企业内部控制构成的五大要素 ?各管理层内控职责 ?美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞
2、内部控制环境建设与完善
?企业组织架构 ?发展战略 ?人力资源政策 ?企业文化 ?社会责任
3、业务流程内部控制
?采购、销售 ?工程项目、担保、业务外包 ?筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露 ?合同协议 ?对子公司的控制、企业并购、关联交易
4、资产相关项目控制
?资金、存货、固定资产、无形资产 ?长期股权投资 ?衍生金融工具
5、内部审计
?内部审计与内部控制的关系 ?内部审计职能定位与人员要求 ?内部审计工作内容与方式 ?内部审计质量控制
6、信息系统一般控制
?企业信息化发展对内控环境的影响 ?信息系统在内控的中应用 ?对企业信息系统的内部控制措施 ?信息系统控制的案例分享
7、内部控制评价、改进及鉴证
?内部控制评价内容和标准 ?企业内部控制测试方法与技术 ?设计有效性及整改 ?执行有效性及整改?内部控制缺陷认定和报告 ?内部控制鉴证
8、企业内部控制的实施
?内部控制实施的方法 ?内部控制实施领导小组及组织机构 ?内部控制实施的关键风险控制 ?内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调 ?内部控制在企业整体管理框架中的地位 ?内部控制发展趋势展望
讲师简介
郑洪涛:我国著名内部控制专家,北京国家会计学院教授,研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司独立董事、财务顾问。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的课程开发;《金融企业内部风险控制》研究。
袁小勇:首都经济贸易大学教授,先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问,著有《舞弊审计技术与方法》(审计署重点课题)、《虚假财务报告研究》《财务报告窗饰研究》(北京市教委课题)、《审计学》(教育部统编教材)、《最新企业会计准则操作指南——解析?比较?案例》(2006年10月出版)等及60多篇学术论文。被业界誉为会计造假侦破专家及企业会计准则“百事通”。
增值服务
1、赠参会学员财务管理大全(包含内部控制、财务分析、全面预算管理、成本控制、税务筹划等系列财税专题)电子版内部课件资料一份。
费用与报名
培训费2800元/人(含培训费、资料费、现场咨询费、午餐费及茶点等);
学员食宿统一安排,费用自理。报名参加本次大会的同志,请详细填写好报名回执表并同银行汇款凭证传真至会务处,会务处按报名先后预留会议席位与学习资料.报到通知在开会前一周发放。
